Faktúra č. DFB/19/0064

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - CZV a zasadačka + vrátenie nepoužitého materiálu
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: -69,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/19
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/19 Objednávame si u Vás záväzne: Sokľové lišty a komponenty SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Interiérové štúdio III. s.r.o. 36663182 153,90 € 02.01.2019 11.01.2019 Objednávka
Tlačiť