Faktúra č. DFB/19/0056

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné do 19.2.2019 ŠB1
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 749,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť