Faktúra č. DFB/19/0054

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 140,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť