Faktúra č. DFB/19/0049

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava na LK TELGART
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 1 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť