Faktúra č. DFB/19/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 3/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 1 860,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť