Faktúra č. DFB/19/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál a výmena rohoží 1/2019
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť