Faktúra č. DFB/19/0036

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 3 071,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť