Faktúra č. DFB/19/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 156,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť