Faktúra č. DFB/19/0034
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0034
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 955,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka: