Faktúra č. DFB/19/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 955,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť