Faktúra č. DFB/19/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 19.12.18-29.1.19 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 933,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť