Faktúra č. DFB/19/0025

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2019
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: uznesenie 14.11.18
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť