Faktúra č. DFB/19/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: nové verzie MAGMA HCM 1.Q 2019
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť