Faktúra č. DFB/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné emailového Večerníka 2019
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.004/19
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť