Faktúra č. DFB/18/0380

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v CZČ
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 370,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.176/18
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť