Faktúra č. DFB/18/0377

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0377
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál a výmena rohoží 12/2018
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť