Faktúra č. DFB/18/0369

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0369
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž nábytku do zasadačky
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 2 712,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.157/18
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť