Faktúra č. DFB/18/0364

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: IP telefón - 39 ks, konzola, napájací zdroj 22 ks
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 3 164,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/18
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/18 Objednávame si u Vás záväzne: Telefóny SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TELEMONT spol. s r.o. Prešov 31655939 3 164,40 € 04.12.2018 13.12.2018 Objednávka
Tlačiť