Faktúra č. DFB/18/0363

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0363
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž plastovýách výrobkov - garáž
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 487,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 164/18
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
164/18 Objednávame si u Vás záväzne: Okná, parapety vonkajšie a vnútprné na garáž SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 487,74 € 29.11.2018 08.12.2018 Objednávka
Tlačiť