Faktúra č. DFB/18/0362

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb - na súťaž
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/18
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/18 Objednávame si u Vás záväzne: Elektromateriál na Hospodárske oddelenie SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELRON Elektro, s.r.o. 35933747 342,69 € 29.11.2018 08.12.2018 Objednávka
158/18 Objednávame si u Vás záväzne: Dopravu Prešov - Mochovce a späť dňa 12.11.2018 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Cargo Bus s.r.o. 44548656 350,40 € 27.11.2018 06.12.2018 Objednávka
Tlačiť