Faktúra č. DFB/18/0357

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0357
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál + montáž podlahy a sokla - posilňovňa pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 1 128,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 161/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
161/18 Objednávame si u Vás záväzne: Montáž homogénneho športového GELPO-FITNES POVRCHU do posilňovne pri ŠB.č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Heliotronik spol. s r.o. 36493333 1 128,98 € 29.11.2018 08.12.2018 Objednávka
Tlačiť