Faktúra č. DFB/18/0352

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: vložka FAB s generálnym kľúčom - ŠI
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 931,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 174/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť