Faktúra č. DFB/18/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 22.8.-29.11.2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 1 885,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť