Faktúra č. DFB/18/0316

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce na ŠI
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 146,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť