Faktúra č. DFB/18/0314

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
  • Dátum doručenia: 26.11.2018
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/18 Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 132,00 € 24.09.2018 02.10.2018 Objednávka
Tlačiť