Faktúra č. DFB/18/0311

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom tlačierne EPSON na súťaž Zenit
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 139/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť