Faktúra č. DFB/18/0300

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na Zenit
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 115,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/18 Objednávame si u Vás záväzne: Elektromateriál na súťaž Zenit SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 115,68 € 13.11.2018 21.11.2018 Objednávka
Tlačiť