Faktúra č. DFB/18/0276

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0276
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.9.-24.10.2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 812,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť