Faktúra č. DFB/18/0255

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ z 5.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť