Faktúra č. DFB/18/0253

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 11/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 1 610,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť