Faktúra č. DFB/18/0251

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 139,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 100/18
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť