Faktúra č. DFB/18/0234

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 1 005,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť