Faktúra č. DFB/18/0213

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 8/2018
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 926,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť