Faktúra č. DFB/18/0209

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0209
  • Popis fakturovaného plnenia: LED panel 8 ks
  • Dátum doručenia: 03.09.2018
  • Celková hodnota: 339,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 087/18
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/18 Objednávame si u Vás záväzne: LED panely 36W SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LEDart, s.r.o. 50020552 339,93 € 28.08.2018 06.09.2018 Objednávka
Tlačiť