Faktúra č. DFB/18/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu vytopených miestností
  • Dátum doručenia: 09.08.2018
  • Celková hodnota: 65,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/18
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/18 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BAFEX - Bašista Štefan 10741038 65,05 € 01.08.2018 10.08.2018 Objednávka
Tlačiť