Faktúra č. DFB/18/0189

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - 2 ks - 3DT
  • Dátum doručenia: 03.08.2018
  • Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/18
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/18 Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do tlačiarne projekt 3D Techniques SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 330,00 € 23.07.2018 01.08.2018 Objednávka
Tlačiť