Faktúra č. DFB/18/0151

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: externé vyhodnotenie e-kurzov O1,O2,O3- projekt Istra
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/18
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/18 Objednávame si u Vás služby: externé vyhodnotenia e-kurzov O1, O2 a O3 ( External evalution of O1, O2 and O3 - Expert´s Reports), ktoré sú súčasťou projektu Istra International Standards trainining in VET for promotion of market relevant education, 2016-1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 QuickCode, s.r.o. 44017260 1 000,00 € 17.05.2018 26.05.2018 Objednávka
Tlačiť