Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0142
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 5/2018
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 1 788,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť