Faktúra č. DFB/18/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: zákr.dosky na plot pri ŠB 2 - 74 ks, Outworkový park
  • Dátum doručenia: 28.05.2018
  • Celková hodnota: 528,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/18
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/18 Objednávame si u Vás záväzne: Zákrývacie dosky KAPA SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVAREKO s.r.o. 36462233 528,38 € 21.05.2018 29.05.2018 Objednávka
Tlačiť