Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0133
- Popis fakturovaného plnenia: toner 1 ks
- Dátum doručenia: 25.05.2018
- Celková hodnota: 95,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť