Faktúra č. DFB/18/0131

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel+montáž
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 417,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť