Faktúra č. DFB/18/0115

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: poskytnutie montážnej plošiny na montáž a demontáž oplotenia
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 038/18
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť