Faktúra č. DFB/18/0113

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 3 187,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť