Faktúra č. DFB/18/0070

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: dochádzkový systém aSc Dochádzka ŠI
  • Dátum doručenia: 14.03.2018
  • Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 028/18
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť