Faktúra č. DFB/18/0051

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: led panel 21 ks, montážna sada 5 ks
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota: 922,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/18
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/18 Objednávame si u Vás záväzne: LED Panel 36W a Montážnu sadu pre štvorcové a obdĺžnikové LED panely SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LEDart, s.r.o. 50020552 922,03 € 14.02.2018 23.02.2018 Objednávka
Tlačiť