Faktúra č. DFB/18/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla-šk.byt
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 142,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť