Faktúra č. DFB/18/0025

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia reklammej kampane
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.142/17
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť