Faktúra č. DFB/18/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - schodisko ŠB1
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 167,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.006/18
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť