Faktúra č. DFB/18/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: služba RAP 2018
  • Dátum doručenia: 10.01.2018
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť