Faktúra č. DFB/18/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 1/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.01.2018
  • Celková hodnota: 3 187,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť