Faktúra č. DFB/17/0401

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 12/17
  • Dátum doručenia: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 26,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť